关于亚马逊欧洲站税务知识都汇集好了,还不了解一下?
税务对于大多数亚马逊卖家来说都是很麻烦的一个内容,如果未能妥当处置,甚至会加重我们的工作累赘,并带来其他麻烦。特殊是要在其他国度做生意时,税费方面的内容着实令人裹足不前,但是对于欧洲站的亚马逊卖家来说,VAT的确是一个无法绕开的内容。为了让欧洲站的运营少些坎坷,卖家们须要对VAT的内容多少有些懂得。在这篇文章中,我们将VAT的内容作了简化,挑出最主要的骨架,愿望能赞助卖家们在开辟新市场的途径上出一份力。
在这篇文章中,我们并不会仔细心细的把VAT的每个方面都说一遍,我们只会集中在全部骨架上,这样可以让预备开发亚马逊欧洲站的卖家有必定的认识,但是在我们正式开端之前,仍然有几个主要的建议须要大家知道。
首先,我们不建议卖家们同时开通多个站点。不同的站点受到当地政策,法律的影响,对于商品准入,卖家请求都可能有差别。在开端的时候只做一个站点将极大的减轻卖家的压力。其次,VAT是欧洲对于所有卖家的硬性请求而非可选内容,因此,如果要做欧洲站,VAT就是绕不开并且永远会堵在我们前进路上的一块石头。鉴于卖家们很难自身就成为税务方面的专家,一旦进入欧洲站,那么毫无疑问会增长管理,学习方面的成本,这一点须要大家清晰。最后一点算是温馨提醒,世上从无全知者,一旦遇到了自己解决不了的问题,积极的向亚马逊或是其他服务机构咨询才是最省时省力并且勤俭试错成本的选择。
在本文中分享的信息也是一样,文章中的内容只是给大家做参考,并不牵涉任何法律建议等等。我们只是将我们在工作进程中的发明分享给大家。因此,如果有卖家在起步时遇到了问题,都应当联合自己的实际情形咨询专业机构。
闲话不多说了,让我们开端正题。就从,什么是亚马逊卖家VAT开端吧。
就像图中所标,增值税,是一种由卖家代收,有最终花费者支付的税费。所有在欧洲进行商业运动的公司都须要在他们的商品上添加花费税,这样一来每当有花费者购置时,他们购置的费用就是已经包括了VAT的费用。
尽管VAT在欧洲国度中都有请求,但是关于VAT的税率却有可能不一样。比喻说,英国的税率是20%而德国的税率是19%。如果不清晰自己所出售的地域采用的税率是多少,那么可以百度一下或是参考下面这个链接:
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_value_added_tax
可能有的人会好奇,美国也有出售税,那么美国的出售税和欧洲的VAT有什么差别呢?最主要的一个差别应当说是这两种税的表示方法不同。VAT通常是隐含在出售的价格中的。商品的单价通常已经将税费包括在内了,而出售税则通常会在购置后再盘算。在欧洲出售时必定要将税费包括在价钱中,这样一来能力在税务单寄到时坚持正常的营收。
接下来让我们来看看VAT的盘算方法。其实VAT的盘算方法很简略,用一张图就可以全部展示出来:
对,就是上面这张图。如果产品和运费总计5欧元,亚马逊的费用也是5欧元,我们要保证10欧元的盈利空间,那么通常来说我们的出售价就会算为5+5+10=20欧元。假设我们的出售地是英国,我们知道英国的税率是20%,这个时候我们的出售价还得加上税费,那就变成了20*1.2=24欧元。比20欧元多的部分就是最终政府会像我们征收的VAT税费了。全部盘算进程并不庞杂,我们只须要牢记几个最基本的点:1.所有成本全都核算在一起;2.在成本上参加我们想要的利润来得到净价;3.以净价为基本来盘算VAT税费,并把税费和净价的和作为最终的出售价。如果在盘算时还觉得懊恼,那么下面这个链接必定会帮到忙:https://scoosh.com/20-vat-calculator/,这是一个无毒无害无广告的小网页,只实现了价钱盘算一个功效。
特殊值得强调一点的是,亚马逊欧洲站上所有商品的售价都是默认包括了VAT费用的,因此在上架产品时千万别忘了把VAT费用加上。
看到这,想必许多卖家心中都在迟疑,VAT是否会侵吞掉我本就不多的利润呢?这一点请卖家们不必担忧。欧洲站的每一位卖家都须要设置VAT费用,在这一点上所有卖家都是公正的,所以大家竞争的基本也都是一样的,差别会越发的体现在选品和备货上,选到利润空间更大的产品,挑到更加质美价廉的供货商,这才是决议是否有利润的基本。那么,何时应当注册VAT?通常来说在两种情形下,卖家就得斟酌注册对应出售地域的VAT了,第一种自不必说,当我们有库存抵达欧洲时,我们就须要自己的VAT码来让产品平安落地。第二种则是当销量超过阈值时,关于这一点让我们通过一个例子来解释。假设我们是在德国站进行出售,通常来说我们不必申请德国的VAT税号,正常的通过英国仓库也可以将产品发到德国的买家手上。我们直接应用英国的税号就可以正常进行出售。但是如果出售额超过了10万欧元,那么我们就得申请德国的VAT税号了。不同国度可能设置了不同的出售额阈值,在这里我们可以查到全体国度的具体请求:
https://www.vatlive.com/eu-vat-rules/distance-selling/distance-selling-eu-vat-thresholds/
对于亚马逊的卖家来说,应当如何取得VAT税号呢。两种办法:
1.自己成立一个欧洲公司;
2.在欧洲找一个代理人完成相干事务。
对于树立了自己公司的海外卖家来说,通过代理机构完成相干事务是一个比拟好的选择。为了VAT而专门设立一个公司而且还只做亚马逊FBA出售着实有点大材小用。
既然说到了FBA,那么就顺着FBA再说一些内容,亚马逊上卖家们可选的配送方法有三种,EFN, CEE,和PAN EU。EFN是将货物存在一个国度的仓库中,然后销往欧洲所有亚马逊笼罩的国度和地域。PAN EU则是将货物寄存在亚马逊在欧洲的各个物流中心。CEE算是两者中间的一种方法,对于想要在德国进行出售的卖家来说可以选择CEE模式,货物将寄存在德国,波兰和捷克的亚马逊物流中心。而他们具体的收费和请求,大家可以看下面的表格。
EFN只要卖家拥有货物寄存地当地的VAT税号,CEE须要有德国,波兰和捷克三个国度的,PAN EU就最多了,请求取得亚马逊建有物流中心的7个国度的税号。当然他们的发货时光和投递费用也不一样,卖家们可以依据须要作出选择。
总的来说,对于新卖家,EFN是比拟适合的选择。而对于大卖家来说,可能很快就超越在其他地域的出售阈值,那么PANEU可能就是更好的选择了。如果卖家有心涉足德国市场,那可能须要同时选择EFN和CEE两种模式,这样能在运费上为卖家们省心不少。
VAT的注册进程可能会让许多卖家觉得焦虑,但是无需如此,每个国度的VAT注册只须要进行一次,之后依照当地规定定期进行申报即可。而注册也并不庞杂,须要提交公司的商业文件,护照信息和管理文件,经过两个月的审批期就能获得政府发下的VAT税号了。至于VAT申报则依据各个国度有所差别,英国事每季度申报一次,德国事每月一次,这个须要卖家们注意。提交申报后,卖家会收到确认函,之后通过银行扣费划去该次申报所扣除的税款。在申报后的两周内卖家必需交清税款,否则可能要面临罚款。尽管注册和申报都不算特殊有科技含量的事情,但是如果条件许可,还是交给专家来做会比拟好,至少为我们勤俭了时光,精神还有最坏情形下的试错成本以及毛病后面临的罚款。
在处置VAT的时候,有时人们会和进口关税弄混。进口关税是否要参加到利润盘算中呢?答案是否认的。因为进口增值税是可以回收的。我们只须要记住,同一件产品我们不须要交两次VAT费,在进行税务申报的时候,我们可以报销进口增值税。但是进口关税和进口增值税却是不同的东西了。进口关税是不可回收的,在盘算利润时,我们也应当确切的将进口关税斟酌进去。
最后,让我们来说一下EORI号。EORI号是用来将我们进口袋货物和我们的VAT号接洽起来的。对于所有在欧盟国度有经济运动的企业,特殊是有外贸环节的企业,都须要EORI号否则他们的货物将在海关被拦下,并且不能收回进口增值税。值得庆贺的是,EORI号并不难取得,注册时也不须要太麻烦的手续。如果货物本身就在欧洲,不须要进口,那么也可以不用EORI号。
好啦!以上就是亚马逊欧洲站税务知识的汇集,大家对于亚马逊欧洲站税务都有所懂得了吗?有关于VAT的任何困惑,都可以随时接洽小编,我们有专业的高等参谋为您排疑解难!
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