英国的增值税率有很多种,跨境电商卖家在增值税申报期需要选择合适的税率进行申报,如若适合自己的税率,将会大大节省运营支出。那…
英国的增值税率有很多种,跨境电商卖家在增值税申报期需要选择合适的税率进行申报,如若适合自己的税率,将会大大节省运营支出。那么英国VAT零申报是什么?卖家如何进行零申报?长期零申报有什么风险?
卖家在当个季度或者当年没有进行商品销售时,可以选择零申报,这样的话能够有效的避免错误的税费产生。
卖家到达了申报期之后,需要准备好相关的资料(申报报表)等交给授权的会计师事务所,会计师会帮助卖家把VAT税表转交给HMRC,并且反馈相关回执。然后卖家需要将应缴税金转账给HMRC,如果卖家属于零申报则无需缴税,等HMRC确认申报表信息无误且卖家无需缴纳增值税时,税局会将相关记录匹配到对应的VAT号上,整个增值税申报缴纳流程结束。
英国VAT零申报所需要的资料与标准报税资料相同:
1、进项单据,即进口增值税纳税文件,C79文件 或 物流公司提供的账单;
2、销项单据,即开具给客人的账单或paypal销售数据或银行月度账单;
3、采购及销售数据,货品采购单据;
4、其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据。
1. 长期零申报的vat号是属于不正常的状态,会大大增加被HMRC查账的风险,英国税局会密切关注此类vat号并可能进行相关使用情况的调查。如HMRC确认卖家长时间没有使用此vat号,则会直接把此vat号注销,而被HMRC强制注销会影响VAT持有人后续的英国VAT申请。
2.如果HMRC在调查后发现您在有销售额的情况下,依然选择零申报,即被视为有偷税漏税的行为。VAT的持有人将需要承担所有的法律责任和经济赔偿,不仅漏缴欠缴的税金需要补缴,还需要额外支付对应罚金,拖欠时间越久罚金越多,涉及金额大的案件还要承担相应的法律责任。
在被税务局查账的情况下,卖家的账号安全无法得到保障,有直接被封号的风险。而且卖家的个人商业信誉在英国乃至欧盟都是有直接影响的,会直接影响直属亲人在英国乃至欧盟的正常生活。
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。
二维码加载中...
使用微信扫一扫登录
使用账号密码登录
平台顾问
微信扫一扫
马上联系在线顾问
小程序
ESG跨境小程序
手机入驻更便捷
返回顶部