全球在线零售业快速发展,在一个个掘金故事后,除了顺势而为外,卖家同时也在推敲合法合规的出海,让生意能更持久稳固,下降风险。这些问题中的一个关键方面就是的税收合规。美国卖家...
全球在线零售业快速发展,在一个个掘金故事后,除了顺势而为外,卖家同时也在推敲合法合规的出海,让生意能更持久稳固,下降风险。这些问题中的一个关键方面就是 的税收合规。
美国卖家要特殊注意的财税法规
独立站卖家要面对两种不同的税种:GST(出售税)和IncomeTax(所得税)。
1、GST
这两种情形都决议了你作为独立站卖家在美国事否需要支付GST:
1)对远程出售征收税收:取决于卖家的出售。在美国大多数的州,如果你出售的金额超过10,000美元或200/年的定单,必需有一个税务号码和申报;
2)实务操作实体征收税款:实用于在美国从事实体业务的卖家。例如:美国的公司,仓库,员工等等。
GST是一种增值税,由消费者支付,但由销售产品和服务的企业向 汇出。现在许多电商平台对卖家实施扣缴,但是依据美国税法,卖家需要对自己生产的SalestaxNexus的州的税务号码进行申报。即使是平台已扣留,卖家仍有责任进行GST申报。
而且对独立站卖家来说,本身就等于是一个“平台”,需要对美国的税务法规负责,因此建议在出售产品时,收取产品的GST,然后到美国当地的州 缴纳。
卖家必需注册和申报SalesTaxNexus在美国树立GST。比喻说:您需要在有仓库的州注册GST(实际运营实体收取税收),也需要在出售的州进行GST(远程出售)(收取的GST)。
2、IncomeTax
如果卖家在美国的出售到达某一出售限额,则必需在美国申报和缴纳所得税。
但是,依据中美双边税收协定,如果中国卖家已在本国支付了这部分出售所得的所得税,则可凭完税证明免征。
小贴士:在美国,所得税是由州税和联邦税组成,每个州要求不同,限额不同。但卖家在美国的出售超过必定限度,不论是否需要支付所得税,都必需在美国申报所得税。
以上就是小编总结的关于美国GST(出售税)和IncomeTax(所得税)的一些内容,希望对你有所帮助!
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