VAT即增值税,在英国分为三种,差异为准则税率(Standard)、统一税率(简称低税率),以及零税率。对于想要从事跨境电商行业的人来说,需要对此有着详细的理解。本篇文章主要介绍了什么是...
VAT即增值税,在英国分为三种,差异为准则税率(Standard)、统一税率(简称低税率),以及零税率。对于想要从事跨境电商行业的人来说,需要对此有着详细的了解。本篇文章主要介绍了什么是低税率和准则税率,并且对二者之间是否可以转化做一简单阐述。
对于跨境电商行业,首先需要了解的是英国一般的出境商品的准则税率是20%。同时,英国对那些商家可以申请低税率有着明文规定。如果从事跨境电商的卖家满足申请低税率(FRS)的条件,对于卖家所出售的产品而言,大部分对应低税率为7.5%。同时,申请VAT生效的一年内内可享受1%的优惠,第二年仍可享受到7.5%的固定税率。因此大致可得出,对于跨境电商来说,低税率显著低于准则税率。
那么,二者之间是否可以相互转化呢?首先,可以明确的是二者可以相互转化。英国对VAT准则税率与低税率之间的申请互相转化有着明白的规定。具体要求如下,首先,如果跨境电商卖家想要将Vat准则税率变低税率,前提是商家的年出售额要在23万磅以下。提出申请后,期待税务局的处置,处置周期大约三个月左右。其次,两者之间的转化是不需要材料的。只是要在明确要改之后必需由申请的卖家发邮件确认即可。相反,如果一个周期出售额超过23w英镑就可以提出改变为准则税率,同时也是不需要材料,只是需要明确要改之后以邮件的方法确认即可。
虽然两者之间的转化看起来很容易,但是卖家在选择的时候也需要郑重。首先先对自己店铺的出售额有着大概准确的评估,同时还要权衡当季发货量问题,看商品是否可以顺利出镜,更后也要明确物流是否有必定的保障。因此,卖家需要做出准确的权衡能力保证自己的利益。
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