说到英国VAT规避,可能很多人认为就是通过不正当的手段到达不交英国VAT税金的目标。这种观点是错误的,也是危险的。今天和大家分享的就是英国VAT合理规避的办法。1、利用低税率说到低税率...
说到英国VAT规避,可能很多人认为就是通过不正当的手段到达不交英国VAT税金的目标。这种观点是错误的,也是危险的。今天和大家分享的就是英国VAT合理规避的办法。
1、利用低税率
说到低税率,这里并不是教大家出售额到达一般税率,还一直用低税去申报,这里强调利用低税率,就是作用卖家,在出售商品,把握好出售额度。
如预计企业未来十二个月的营业额不超过150000欧元(不含增值税)。这里指的企业营业额,对于跨境电商卖家而言,则是含税的出售额。
卖家只需把握必定的出售额额度,就可以一直用低税率申报,但是实际年出售额超过23万英镑,会主动退出低税率计划,依照正常税率20%进行申报,但是进口增值税可以得到退税。
不过卖家值得卖家注意的是,应用低税率申报之后进口税是不能抵扣的!利用低税率,这是关于会计成本的办法,作为企业来说,核算好成本更为关键。
2、利用远程出售额
说到远程出售,在没用其它收货国仓库的情形下,可以只通过注册英国站点,在远程出售度内,进行远程出售,通过发货国交纳税金,而收货国则不用再多申请VAT税号及交纳税金。当然,有利必有弊,这种办法只是勤俭了一笔其它 VAT的注册费,发货国的税金也需要按时交纳的,除了这些之外,通过远程出售的额度是有限的,对于一些大卖来说,是会限制了企业的发展。还有,英国脱欧在即,通过英国远程出售额的政策将不复存在!
3、不要用泛欧计划
谈到泛欧计划,可能的确是便利了很多卖家,但是也是有缺点,因为开通了泛欧之后,卖家就有可能商品不仅仅通过英国仓库,而且还有可能在其它欧盟 的仓库。那么,按欧盟的规定,如果用了当地的仓库就需要注册当地的VAT,卖家一不当心就中招了。
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