英国增值税VAT3种典范情形解读-ESG跨境

英国增值税VAT3种典范情形解读

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英国增值税指英国对花费品和劳务课征的一种间接税。它始征于1973年,用以取代以前的购置税和有选择的分行业的就业税。征收规模涉及到工业、农业、商业批发与零售及服务业。纳税人是供给...

英国增值税指英国 对消费品和劳务课征的一种间接税。它始征于1973年,用以取代以前的购置税和有选择的分行业的就业税。征收规模涉及到工业、农业、商业批发与零售及服务业。纳税人是供给应税货物和提供给税劳务并依照法令办理纳税登记的个人、合伙企业、社团或公司等。这种税一般在制作、批发、零售等各个环节征收,在英国也称“产出税”。其基本税率为15%,对某些商品或劳务实施零税率。

1、您的企业成立于英国

如果您的企业将商品储存在英国并向英国买家出售,那么当您在英国的出售超过了增值税注册起征点,您需要注册并收取增值税。

此外,如果您的企业还向其他欧洲 /地域的个人出售商品,您可能还需要在这些 /地域注册增值税。

收取的增值税必需通过增值税申报缴纳给相关的税务机构。

2、您的企业成立于其他欧洲 /地域

如果您的欧洲企业将商品储存在其他欧洲 /地域,并向英国买家出售这些商品,那么当这些出售额超过了英国远程出售起征点,您需要注册并开端对英国的出售收取增值税。

同样,移动(或将您的商品移动)到在英国的储存地点,即刻需要遵守英国的增值税要求。

收取的增值税需通过增值税申报缴纳给英国税务机构。

3、您的企业成立于欧洲境外

如果您将储存在英国的商品出售给欧洲买家,那么您需要立即在英国注册增值税。

此外,如果您向其他欧洲 /地域的个人出售商品,您可能还需要在这些 /地域注册增值税。

收取的增值税必需通过增值税申报缴纳给相关的税务机构。


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