欧洲指令2006/112/ce要求在欧洲进行应税交易的第三方公司应用税务代表的服务来处置所有税务和行政手续。欧盟制订了此要求,以保证质量并确保增值税管理。那么,欧洲vat税务代理怎么选?本文...
欧洲指令2006/112/ce要求在欧洲进行应税交易的第三方公司应用税务代表的服务来处置所有税务和行政手续。欧盟制订了此要求,以保证质量并确保增值税管理。那么,欧洲vat税务代理怎么选?本文来介绍。
一、欧洲vat税务代理怎么选?
1、是否能提供合法资质认证及经营执照。
选择增值税代理公司之前,必需先查清对方公司是否有认证资质,要求对方提供营业执照,并了解了解对方是否在中欧两地都是合法正规经营,持牌人是否有acc证书等材料。
2、能否做到专业贴心的售后服务。
很多增值税小中介公司,卖家注册了增值税之后,售后没有任何保障。因为小税代公司在欧洲本地没有自己的办事处,公司内部甚至没有专业的会计师,增值税涌现问题或者客户提出税务问题,完整得不到解决,所以,注册之后的售后问题,也是断定一个增值税代理公司靠不靠谱的条件之一,如果你遇到这种公司,j&p的建议是终止代理、及时止损,马上转专业正规的靠谱代理。
一般来说,由于中欧两地的时差问题,如果在欧洲有办事处的会计师事务所,是可认为客户做到24小时的税务服务的,中欧两地税务师轮番上阵无缝连接,为客户提供国外更新市场政策、市场动向以及税务制度,这种会计师事务所是靠谱的。
3、是否有较大的知名跨境电商平台进行背书或合作关系。
想看清一个企业的资质及实力,首先应当看他的合作伙伴是那些公司,作为跨境电商,如果在注册VAT方面不知从何入手,可以直接去亚马逊平台上,eBay官方,看看有那些合作伙伴及首推专家,亚马逊、ebay官方推荐的,都是有保障的会计师事务所。
二、增值税注册申报需要税务代理吗?
实施“财税代表制度”的法国,法国增值税登记差别于德国与英国。跨境卖家的法国增值税是不可以自己注册申报的。法国税务政策规定,如果非居民纳税人在法国开展属于增值税征税规模的交易,则其必需进行增值税登记,否则不得开展交易。若该非居民纳税人不是欧盟居民,还必需指定一个法国人作为其增值税代理人。
三、欧洲增值税申报过程是怎样的?
卖家在卖家后台下载好相关的出售报告之后,把材料递交给j&p的会计师,j&p欧洲办公室的专业会计师能够迅速精确的为卖家核算出应缴税金。然后卖家只需把税金交给会计师进行代缴,等税金缴纳完毕之后会有相关的税金缴纳回执,全部缴税申报过程停止。
四、欧洲增值税申报需要注意什么?
1、零申报。
按理来说没有出售,或不符合在英国申报企业的能力零申报。如果只是不想缴税,申请一个增值税号去做零申报,这样做的风险很大。一旦卖家持续两次或者两次以上做了零申报,税局就会对发生疑惑,可能会查账,这时候就要交相应的罚金。
2、低申报。
这种相对于零申报会好一些,因为税局很难一眼就分辩出是低申报还是如实申报。但是低申报的性质跟零申报是一样的,都是偷税漏税。相对于零申报来说,低申报的风险会小一点。但要是被查到,还是要被罚款。
3、不申报。
进口货物不申报,出售额和进口的额度不匹配,税局一眼就能看出来。税局在前期普查的时候只看你的进口额度和出售额是否大致匹配,如果差距过大,那么处分查账的概率就非常高。尤其是3月1号英国确立税法之后,查账就更加严厉了。而且现在亚马逊平台统一要求公司的VAT号要依照拼音的格局拼写,所以在申请增值税号的时候必定要和后台的名字一致,否则就不能绑定到你的后台。
还有部分申报和应用货代走所谓清关渠道的做法都是非常危险的,特殊是应用货代清关的,一旦货物被扣,卖家是无法证明这个货物是自己的,货物在英国或是其他欧盟 内也不会受保护。
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