集团公司内控审计重要审什么?审计报告多少钱?
对于集团公司来说,内部掌握审计是公司改善经营管理、进步经济效益的自我须要。因此,为评价集团公司内部掌握体系的有效性,发现其缺点及单薄环节,很多集团公司都会依据经营须要适时开展内部掌握审计。那么,集团公司内控审计重要审什么?审计报告多少钱?
一般来说,有关于集团公司内控审计的审计的内容,其重要包含以下这些:
1、内部掌握环境。即评价以集团公司治理构造、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部掌握环境对企业经营管理运动的影响。
2、风险评估。即剖析集团公司风险掌握目标设置的合理性,评价开展风险评估领域的全面性、风险评估成果的有效性和风险应对策略的科学性。
3、掌握运动。即评价集团公司依据风险评估成果设置的内部掌握办法的科学性和掌握后果的有效性。
4、内部掌握信息和沟通。即评价集团公司内部掌握相干信息在收集、处置和传递程序的科学性,剖析信息技术在内部掌握信息和沟通中所施展作用的情形,断定企业在反舞弊工作重点范畴相干工作机制的有效性。
5、内部监视制度。即剖析集团公司内部审计机构和其他内部机构在内部监视中的职责权限情形,断定企业实施内部监视的程序、方式、目标等要求的科学性,有效性。
而有关于集团公司内控审计报告,其收费重要与以下因素相干:
1、公司范围。集团公司虽然范围广泛较大,但不同的集团公司具体范围不同。通常情形下,对于资产总额和范围较大的集团公司来说,其审计费用相对于范围较小、资产总额较低的集团公司来说,要相对高些。
2、所属行业。集团公司分属不同的行业,不同行业集团公司内控审计涉及到的具体审计项目不同,审计难度也存在差别。所以,对于一些特别行业、审计项目庞杂的集团公司来说,其审计费用相较于普通行业集团公司而言,自然要贵一些。
以上是对集团公司内控审计内容以及集团公司内控审计报告费用这两个问题的具体介绍。对于有开展内部掌握审计服务需求的集团公司来说,如若对这两方面问题不够了解,便可对文中介绍内容作详细把握!
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