百亿欧洲市场如此诱人,要因为一个VAT税号就丢弃它?
六月份已经过半,欧洲站的卖家们心中的大石头可还没有落地,距离法意西站点请求上传增值税税号的截止日期只剩下不到半个月了!!
许多亚马逊欧洲站卖家收到了亚马逊发来的邮件,邮件通知内容重要强调了以下几点:1. 卖家须要为寄存库存的国度/地域或者出售数额超过阈值的国度/地域进行增值税注册。2. 亚马逊强烈建议卖家把法国、意大利、西班牙增值税税号上传至卖家中心。3. 如未在6月30日前上传税号,卖家将无法在欧洲站点入库或出售产品。部分新手卖家表现:欧洲站点现在这么麻烦,要不就不做了!懂行的卖家们,只能摇了摇头。做是还要做的,究竟这个蓝海市场可是红极一时。VAT税务的合规化确切难倒了一片卖家,但是这何尝不是市场的一次惯例洗牌操作,不合规范的卖家将被无情淘汰,经过考验的卖家,自然能拥有更辽阔的市场。
欧洲市场依旧是蓝海,不信你看!
2018年,欧洲跨境电商市场范围高达950亿欧元,占领欧洲电商出售总额22.8%的份额。
纵观全部欧洲电商市场,欧盟16国市场所计价值为5180亿欧元,欧盟28国则高达6000亿欧元。
其中,英国市场范围最为宏大,到达1650亿欧元,其次为德国(980亿欧元)、法国(840亿欧元)、西班牙(280亿欧元)以及荷兰(250亿欧元)。
在欧盟16国中,欧洲跨境电商500强企业发明了高达360亿欧元的出售。其中1/4的收入来自在线平台,还有40%来自于纯电商。而欧盟之外的零售商有80%的跨境出售是通过在线平台发生的,其中亚马逊以320亿欧元的出售额遥遥领先。
这样的数据,足以说明,为什么欧洲税务合规范化势在必行!因为欧洲市场依旧非常值得去做!
VAT的本相
VAT (Value Added Tax), 是欧盟国度广泛采取的对纳税人生产经营运动的增值额征收的一种流转税,相当于中国一般纳税人的纳税号。
VAT增值税可以分为进口增值税和出售增值税两个部分,而卖家最终交的税金是“实际税金”,在缴纳VAT之前,须要先和当地的税局申报,每个国度申报的规定也不尽雷同。
VAT盘算公式如下:
进口增值税=(申报货值+头程运费+进口关税)*VAT税率
出售增值税={最终出售额/(1+税率)}*税率
实际缴纳增值税=出售VAT-进口VAT
还需注意的一个点是:即使没有到达远程出售额,只要应用欧盟仓储及FBA仓库的卖家都须要注册VAT税号。
各国税率征收尺度:
1、英国
英国VAT增值税有三种税率:第一,20%的尺度税率(实用于绝大多数商品和服务);第二,5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等);第三,0% 的税率(针对生涯必须品,未经加工食品和儿童衣服用品)
2、德国
德国VAT税率分为两种:一是19%的尺度税率,实用于其他的大部分产品及服务;一是7%低税率,实用于书籍、报纸,食品和农产品。
3、意大利
意大利VAT为22%的尺度税率,实用于绝大部分产品。
4、法国
法国目前实施4档税率,即零税率、2.1%、5.5%、19.6%。在这4个档次的税率中,19.6%为根本税率,实用于一般商品和劳务;5.5%为低档税率,实用税法规定的国民的日常必须品,如水、食品、煤、气、电、饮料、书籍、客运、电影、旅馆业等;2.1%为特低税率,这个税率实用于特定的商品,如:药品、报刊等。
5、西班牙
西班牙VAT为21%的尺度税率,实用于绝大部分产品。
为了安全起见,对于欧洲站的运营卖家,有以下几方面的建议:第一、踏踏实实的,注册英国、德国的VAT税号,按实际出售情形申报和纳税;第二、注册英国的VAT税号,只做英国、法国、意大利和西班牙,不做德国站,绕开德国VAT;第三、不注册任何国度的VAT税号,应用当前法国、意大利和西班牙没有强迫请求VAT的条件,只做这三个站,远离英国和德国;第四、采取自发货的方法运营,不注册VAT,只做法国、意大利和西班牙。总而言之,只要你在亚马逊德国站出售产品都须要注册vat;只要你在亚马逊英国站出售产品都须要缴纳vat。
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