开拓欧洲市场 VAT是电商企业绕不开的话题
“VAT即增值税,是商品或者服务增值部分而征收的间接税,VAT是大部分欧盟国度税收重要起源。”出售对象为个人的跨境电商企业、如果在欧盟仼一国度没有申报过VAT,而商品的最后一程投递是从欧盟发出的,即应用欧洲仓储的卖家,都须要向欧盟缴纳增值税。对所有的欧盟国度来说,如德国、法国、西班牙等,以及部分非欧盟国度,如加拿大、俄罗斯、日本等都实用。企业在仓储所在国进行税务登记,无需注册公司,即可依照月度、季度、年度进行税务申报。
跨境电商该如何盘算需缴纳税金?
缴纳税金等于销项税与进项税之差。销项税是出售收入包括的增值税,接近售价的六分之一;进项税是成本中包括的增值税,重要包含进口增值税。进口増值税是指商品在进入欧盟时海关收取的基于货值的增值税,盘算办法为(申报货值+运费+关税)×增值税率。例如(申报货值+运费+关税)为100英镑,那么海关会收取19欧元的增值税,19欧元即为进项税。产品最终成交价钱为238欧元,其中38欧元是销项税,最终需缴纳增值税为19欧元。
一般来说,VAT申报流程为确认合同,收集/登记所需资料文件,核实文件并将材质向相干税务局提交待审。收到税局受理回执后,在线跟踪申请进度,收到税号下发通知邮件,注册完毕获得税务号码。
值得注意的是,欧盟各国的VAT申报方法存在差别。“德国须要供给授权书、营业执照、公司章程、法人相干证明文件、亚马逊开户合同等资料。完成12次月度、1次年度申报。法国须要供给授权书、营业执照、公司章程、法人、相干证明文件、亚马逊开户合同等资料,完成12次月度申报。而西班牙须要供给授权书、营业执照、公司章程、法人护照、亚马逊开户合同、公司信息解释等材质,并完成4次季度和1次年度申报。”
欧洲各国申报VAT的难易水平也有不同。德国注册材质相对简略,但须要证明白实将发生出售行动或已经开端出售,当地税务局审核严厉,批复速度较慢。捷克注册材质须要公证,法国、意大利、波兰须要银行担保,波兰须要证明白实将发生出售行动或已经开端出售,当地税务局审核较松。
开辟欧洲市场的跨境电商卖家应当熟知,以往屡次产生的VAT问题,多集中于英国和德国。但这并不意味着在法国、意大利、西班牙等国度经营跨境电商业务的卖家不须要交纳VAT。
有专家指出,卖家只要是在欧盟规模内应用海外仓发货或是欧盟的仓储进行发货,都须要申报VAT。一些卖家以为,仅有英国、德国税法较为完美,其他欧洲国度对VAT的审查并不严厉,立法也不健全,再加上申报VAT成本高,就选择暂不处置相干的税务问题。但从现在的形势来看,无论是电商平台的请求,还是国度机关的态度,未来欧洲对VAT的立法、对跨境电商卖家的税务合规的审查,都会更加体系和严苛。企业要想在海外做大做强,无法绕过VAT这一关。
此外,英国脱欧给VAT带来的变更也是企业非常关注的问题。“预计英国正式脱欧后,相干跨境电商企业既要注册欧盟的EORI号、VAT税号,也要注册英国的EORI号、VAT税号,从英国出口或进口的货物也须要申报不同国度的VAT。”对入驻亚马逊平台的跨境电商企业来说,亚马逊平台的各项筹划都将受到影响,卖家须要在英国和其他欧洲国度独立发货,因此卖家库存压力将大大增长,必定要提前做好应对预备。
除了VAT外,企业也应申请EORI(海关为企业制订的辨认号)。EORI号码用于跨境贸易清关,是欧盟国度内清关必备的欧盟税号,特殊针对国际进出口贸易企业及个人必备的一个登记税号。与VAT不同的是,无论申请方是否有VAT,如果进口方要以进口的名义将货物进口到欧盟国度,同时想要申请对应国度的进口税的退税费用,都须要提交EORI登记号,同时申请进口退税也须要有VAT号。
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