什么情况需要注册VAT?
VAT是Value Added Tax的简称,这是欧盟国度广泛应用的出售增值税。当货物进入欧洲(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物出售后,商家可以退回进口增值税,再按出售额交相应的出售税
之前像eBay、Amazon这类平台并不须要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包情势发送物品,因此省略了VAT这样复杂的流程。但从2017年开端,亚马逊欧洲站相继请求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税,否则作封号处置。
什么情形须要注册VAT?
在欧盟国度应用“亚马逊物流”(FBA)存储库存;在欧盟国度有库存(应用非亚马逊物流);超过“远程出售阈值”(依据不同国度法律法规而定,通常为3.5万欧或10万欧。
欧盟国发货到其他欧盟国,只要不超过远程出售限额,有其中一国的VAT号就可以。
欧盟规定远程出售额:
(1)法国 35000欧元
(2)西班牙 35000欧元
(3)意大利 35000欧元
(4)波兰 160000波兰兹罗提
(5)捷克 11140000捷克克朗
(6)德国 100000欧元
(7)英国 70000英镑(欧盟国发往英国的远程出售额)
VAT增值税的税率
欧洲七国的VAT税率一般为:
英国:20%;法国:20%;意大利:22%;德国:19%;西班牙:21%;捷克共和国:21%;波兰:23%。
VAT的盘算办法
以英国为例,总的税金成本是按20%来征(按stand rate盘算),这个税分为两个部分来征,一部分是入关时海关征收的进口VAT,另一部分就是出售时向花费者征收的出售VAT。
进口VAT = (申报货值+duty+freight)*20%
出售VAT =售价/(1+20%) *20% (售价是含税的情形)
实际应缴纳的税金=出售VAT - 进口VAT
各国VAT注册情形
并不是每个国度的VAT都需注册。你的商品要卖往哪个国度,就须要注册哪个国度的VAT,每个国度的VAT不可通用。各国VAT申请、申报的方法及账号评估、补税制度等也不雷同。
亚马逊欧洲站,英国事主站点,后台还有德、法、意、西四个国度的站点可以切换。对卖家来说,这几个站点又是相互关联的,如果其中一个站点被查出税务问题,其他国度的站点也有很大可能受到影响。
收到VAT税号后,需注意什么?
1. 收到VAT税号后,须要注意VAT的生效日期,在VAT证书的右上方,VAT号码为英国出售商业发票须要备注的出售税号。
2. 在VAT号生效的3-5个工作日,查询EORI 号码是否生效;
3. EORI号码为欧盟进口清关必需要有的清关号码。只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。
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