亚马逊欧洲站卖家怎么应对欧盟电商增值税变更?
亚马逊欧洲站的卖家们,为赞助卖家轻松应对欧盟电子商务增值税法规变更,以下是应对步骤!
1、及时查看和更新卖家平台的账户信息
身份信息-公司地址,该信息用来肯定你是欧盟或非欧盟的卖家。
配送设置-一般的配送设置-默认的配送地址(自发货的卖家),必定要准确填写默认的配送地址。该地址可用于亚马逊肯定订单的发货地,如果你没有确认实际的发货地址的话。
增值税盘算设置-库存寄存国须要上传VAT号。
2、查看定价,确保在亚马逊欧洲站的产品价钱中都包括VAT
3、检讨增值税发票并查看报表细节
怎么能从报告上看到订单有没有被亚马逊代扣代缴?
亚马逊增值税交易报告(AVTR)和增值税盘算报告(VCR)有新增的两列:
CP列-纳税申报筹划(Tax Reporting Scheme)
CQ列-征税义务方(Tax Collection Responsibility)
有了亚马逊的代扣B2C订单,VAT发票该如何开具?
亚马逊会给你的买家开发票。
注意提醒:
由于亚马逊不负责代缴代扣的B2B订单,卖家仍然须要遵照亚马逊的发票政策,为亚马逊的商业买家供给准确、合法和有效的发票。在这种情形下,请注意针对企业购置订单的发票缺失率政策,如果IDR>5%,就会导致账户被注销。你可以通过两种办法改良IDR的性能:
1.应用盘算亚马逊增值税的服务(VCS):
亚马逊可认为你生成免费的增值税发票或者收据,供用户下载。
2.自己上传的票据:
通过“管理订单”页面手动上传,或通过第三方解决计划或自行开发解决计划,在发货后一个工作日内主动上传。开通亚马逊增值税盘算服务(VCS)的利益:
开启VCS的卖家将获得“Downloadable VAT Invoice”徽章,以进步产品的曝光率、转化率;
向企业买家展现无增值税商品价钱,进步购物车的竞争力;
向亚马逊卖家的所有买家免费开具增值税发票;减少人工开票。
通过卖家平台页面:“设置>税务设置>增值税盘算”路径启动VCS。
4、核查和确认你的欧盟增值税责任
如果你是应用亚马逊物流服务(FBA)/第三方海外仓(向欧盟买家发货欧盟国内库存)的卖家:
注册税号:
再强调一下,库存在哪里,就在哪里注册税号,然后上传到卖家平台。
税务申报:
代扣代缴的B2C订单,仍需定期完成相应申报!申报时填写商品的净价值,不含VAT税,且在申报时无需再缴纳VAT税。
不须要IOSS相干资料
如果你是自配送(MFN)卖家(欧盟以外的货物直接发货给欧盟买家):
税号注册申报:
纯洁是中国自发货的卖家不须要注册税号,因为你的库存没有在欧盟储存,没有税号也不须要申报。
IOSS相干信息:
货物价值≤€150,由B2C托运,包裹需供给IOSS相干信息(详细信息见下文FAQ)。
实际交货地址的确认:
订单不可拆分合并:
不能将一份订单拆分成多份货物/将多份订单合并成一个货物。
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。
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